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OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de la planeación de auditoría conforme a los principios de auditoría generalmente aceptados, los objetivos de los accionistas y de la auditoría Corporativa  para efectos de evaluar de forma independiente el sistema de control interno de la Compañía identificando los riesgos y controles existentes en los procesos y emitiendo recomendaciones tendientes a eliminar, mitigar o trasladar los riesgos y hacer que dichos procesos sean eficaces, eficientes y económicos, con el fin preponderante de generar una Compañía rentable.

Responsabilidades

Descripción

Asegurar que el informe final de auditoría cumpla con las normas de la Dirección de Auditoría, la metodología establecida y que las acciones correctivas sean apropiadamente revisadas en las fechas acordadas y que las respuestas de acciones correctivas sean adecuadamente evaluadas.

Realizar revisiones a los informes presentados por el equipo de auditoría y solicitar las correcciones necesarias en cumplimiento a los estándares de calidad definidos por la Dirección de Auditoría

Asegurar que la metodología de auditoría se cumpla por cada uno de los miembros del equipo.

Validar que se cumpla a cabalidad con la metodología de auditoría y se garantice que las pruebas documentadas y evidencia obtenida permiten soportar la opinión del auditor y el trabajo realizado.

Desarrollar y evaluar continuamente la eficiencia de la estrategia general de auditoría respecto de las unidades de negocio y en relación con los riesgos relacionados,

Revisar y aprobar la planeación de las auditorías. Supervisar el relevamiento y entendimiento del proceso a auditar así como la correcta identificación de los riesgos y controles asociados, y revisar el diseño de pruebas para validar la adecuada mitigación de los riesgos identificados

Asegurar que los objetivos establecidos en la planeación de auditoría vayan de la mano con los objetivos de los accionistas, ayudando a generar una Compañía rentable

Preparar el plan anual de auditoría con base en la metodología definida por la Subdirección de Auditoría de, teniendo en cuenta los objetivos y proyectos estratégicos del grupo de Compañías y la evaluación de riesgos de los procesos

Evaluar los requerimientos legales y/o regulatorios que involucren la participación del área de auditoría, efectuar las pruebas que soporten la opinión a emitir y presentar el plan de auditoría

Evaluar los requerimientos legales y regulatorios y aprobar los alcances de las auditorias y/o revisiones correspondientes.

Asegurar que la información a reportar a las entidades de control sujeta a procedimientos de auditoría, esté adecuadamente consolidada y presentada, que refleje la realidad de los procesos correspondientes

Monitorear los procedimientos de auditoría para validar la adecuada consolidación y presentación de la información a las entidades de control.

Asegurar la realización de procedimientos de auditoría a los sistemas de información y elementos de red de la Compañía.

Realizar un análisis de los procesos de negocio de las Compañías, identificando los sistemas de información y elementos de red que los soportan y determinando el alcance para la evaluación de los controles generales de TI

 FORMACIÓN ACADÉMICA

Profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Telecomunicaciones (Indispensable)

Especialización en Auditoria de Sistemas (Deseable)

Especialización en Seguridad de la Información (Deseable)

CERTIFICACIONES

Certified Information Systems Auditor (CISA)

Certified Information Security Manager (CISM)

Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

EXPERIENCIA LABORAL EXTERNA

Jefe

Supervisor

Gerente

Coordinador

9 Años

EXPERIENCIA LABORAL COMPLEMENTARIA

Ejerciendo específicamente labores de auditoría de sistemas interna, externa o revisoría fiscal en una empresa grande de cualquier sector o en una firma de auditoría y que manejen grandes volúmenes de información.

EQUIVALENCIAS

El cargo requiere un título profesional en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Telecomunicaciones, con mínimo 9 años con experiencia en auditoría interna, externa o revisoría fiscal en firmas de auditoría o en empresas de cualquier sector. Así mismo debe contar con orientación al trabajo por resultados, muy buenas habilidades de comunicación oral y escrita, trabajo bajo presión, trabajo en equipo y experiencia en dirigir equipos de auditoría como coordinador, gerente u otros cargos equivalentes

CONTACTO

Interesados enviar CV a Hernan Briceño Partner de Boyden de Colombia al correo: hbriceno@boyden.com

Empresa: 
Boyden
Correo para aplicar a la oferta: